Jump to Navigation

Возник вопрос по содержанию отчёта?

Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу

Найти исследование

Бесплатная аналитика

Типовой бизнес-план организации студии загара в городе с населением свыше 0,8 млн. человек (на примере Санкт-Петербурга) (артикул: 05857 13728)

Дата выхода отчета: 21 Июля 2010
География исследования: Санкт-Петербург
Период исследования: 2010
Количество страниц: 47
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: электронный

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Не нашли подходящее исследование?

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

  • 1. Заказать обновление с уточнением структуры отчёта
  • 2. по Вашей теме
  • 3. по Вашей теме
  • Полное описание отчета

    Настоящий бизнес-план описывает проект организации солярия, предоставляющей стандартный спектр услуг.

    Солярий будет располагаться в одном из спальных районов Санкт-Петербурга, где есть возможность дешево арендовать необходимое помещение недалеко от места проживания потенциальных клиентов. Уровень предлагаемых услуг и цен будет относить солярий к среднему сегменту рынка.

    В рамках настоящего бизнес-плана было проведено комплексное маркетинговое исследование рынка услуг, предоставляемых соляриями Санкт-Петербурга. Кроме этого, был произведен расчет предполагаемых инвестиционных и текущих расходов, а также разработаны организационная схема и график осуществления проекта. На основе полученной информации проведена оценка проекта с экономической и финансовой точек зрения и рассчитаны ключевые финансово-экономические показатели.

    В подготовке бизнес-плана участвовали:

    • специалист по инвестициям, экономист;
    • специалист по налогообложению, бухгалтерскому учету;
    • инженер проекта;
    • маркетолог-аналитик, специалист по рекламе и PR.

    Настоящий отчет выполнен на 47 страницах. Проект содержит 14 рисунков и 20 таблиц.

    Бизнес-план разработан в соответствии с методикой UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) и рекомендациями TASIS Европейского Союза для Новых Независимых Государств по составлению бизнес-планов.

    Заинтересованные пользователи: настоящий бизнес-план будет полезен представителям компаний, осуществляющих деятельность на рынке предоставления услуг соляриев, физическим и юридическим лицам, планирующим выход на рынок, а также широкому кругу пользователей, интересующихся вопросами организации солярия.

    Цель проекта: бизнес-план является экономическим обоснованием целесообразности открытия солярия в Санкт-Петербурге.

    Концепция проекта: концепция проекта, представленная в данном бизнес-плане, является отражением наиболее перспективной, с нашей точки зрения, стратегии выхода на рынок.

    Солярий – стабильный и прибыльный бизнес, не требующий больших вложений. Несмотря на большое количество конкурентов, спрос по-прежнему остается неудовлетворенным благодаря строительству новых районов, а так же низкой привязанностью потребителя к отдельному солярию.

    Услуги солярия: солярий, фреш-бар.

    Привлекательность рынка:

    • Небольшие начальные инвестиции.
    • Стабильность и предсказуемость спроса.
    • Относительно высокая рентабельность и быстрая окупаемость.

    Структура

    Список рисунков
    Список таблиц
    Исходные данные о проекте
    Маркетинговое окружение проекта
    Организационно-производственная структура проекта
    Планируемые финансовые поступления
    Правовое регулирование проекта
    Финансирование проекта
    Финансовая оценка проекта
    Заключение

    География исследования: Санкт-Петербург.

    Период исследования: 2007-2010 годы.

    Источники информации: данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по финансовым рынкам, Федеральной службы страхового надзора, Центра стратегических исследований Росгосстраха и других ведомств. Базовый информационный массив  по России сформирован на основе данных, полученных из Единого Государственного Реестра Предприятий и Организаций (ЕГРПО) Росстата, а также Единого Государственного Реестра Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) и Единого Государственного Реестра Индивидуальных Предпринимателей (ЕГРИП) ФНС.

    Также использовались данные сайтов компаний, данные материалов выставок, отраслевых сборников и специализированных изданий, результаты исследований сторонних компаний.

    Для сбора первичной информации проводился опрос участников рынка в форме экспертных интервью, телефонный опрос.

  • Подробное оглавление/содержание отчёта

    Оглавление
     
    Список рисунков
    Список таблиц
    1. Исходные данные о проекте
     1.1. Информация об инициаторе проекта
     1.2. Концепция проекта
     1.3.  Сроки и этапы реализации проекта
     1.4. Бюджет проекта
     1.5.  Размещение и планировка студии загара
     1.6.  Описание, характеристика услуг
    2. Маркетинговое окружение проекта
     2.1.  Влияние факторов финансового кризиса на развитие индустрии красоты
     2.2.  Основные тенденции солярного бизнеса
     2.3.  Рынок сопутствующих товаров
     2.4. Помещение и оборудование
     2.5. Представленность соляриев в Санкт-Петербурге
     2.6.  Предпочтения потребителей услуг
     2.7.  Анализ стоимости
     2.8.  Мероприятия  по продвижению услуг парикмахерской
    3.  Организационно-производственная структура проекта
     3.1.  Требования к помещению студии загара
     3.2. Оборудование для студии загара
     3.3. Организационная структура студии загара
    4. Планируемые финансовые поступления
     4.1.  Ценообразование
     4.2.  Услуги и посетители салона
    5. Правовое регулирование проекта
    6.  Финансирование проекта
     6.1. Основные принципы планирования и допущения
     6.2. Характеристика инвестиционных ресурсов
     6.3. Планируемые финансовые поступления
     6.4.  Финансовые поступления от деятельности комплекса
     6.5. Затраты текущего (операционного) периода
     6.6.  Затраты рекламного характера
     6.7. Себестоимость и номенклатура затрат от деятельности студии загара
     6.8. Налоговое окружение
    7.  Финансовая оценка проекта
     7.1. Финансовые результаты проекта
     7.2.  Оценка показателей эффективности проекта
    8. Заключение
    Приложение 1
    Приложение 2
     

  • Перечень приложений

    Список рисунков

    Рисунок 1. Структура инвестиционных затрат проекта
    Рисунок 2. Структура солярного бизнеса по типам установленного оборудования, %
    Рисунок 3. Структура посещаемости солярия по полу, %
    Рисунок 4. Структура доходов солярия, %
    Рисунок 5. Время, необходимое для посещения солярия в зависимости от типа предоставления услуг, мин
    Рисунок 6. Структура рынка соляриев по производителям оборудования, %
    Рисунок 7. Распределение соляриев по районам Санкт-Петербурга, %
    Рисунок 8. Распределение соляриев Санкт-Петербурга по позиционированию, %
    Рисунок 9. Экспертная оценка распределения предпочтений посетителей соляриев по типу, %
    Рисунок 10. Причины посещения солярия в салоне красоты, %
    Рисунок 11. Критерии потребительских предпочтений посещения солярия в салоне красоты, %
    Рисунок 12. Процентное соотношение веса статей накладных расходов
    В первом году функционирования проекта, предприятие открывает после 5-месячного
    Рисунок 13. Динамика образования чистой прибыли проекта по кварталам
    Рисунок 14. Финансовые показатели динамики денежных потоков и окупаемости инвестиционных затрат без учета финансирования

    Список таблиц

    Таблица 1. План-график реализации основных мероприятий подготовки проекта, помесячно
    Таблица 2. Перечень инвестиционных затрат, рублей
    эффективности проекта
    Таблица 3. Стоимость посещения соляриев основных сетевых и несетевых операторов в Санкт-Петербурге, руб.
    Таблица 4. Специализированные Интернет-ресурсы по салонному направлению
    Таблица 5. Интернет ресурсы по направлению «Красота, здоровье, медицина»
    Таблица 6. Перечень и стоимость оборудования для оснащения солярия
    Таблица 7. Перечень и стоимость мебели и техники для оснащения студии загара
    Таблица 8. Штатное расписание предприятия, оплата труда персонала, рублей
    Таблица 9. Деятельность салона по видам оказываемых услуг
    Таблица 10. Смета инвестиционных затрат на реализацию проекта в помесячной разбивке, по фазам реализации
    Таблица 11. Смета статей инвестиционных затрат
    Таблица 12. Исходные допущения проведения расчетов
    Таблица 13. Расчет выручки и плановой загрузки предприятия за 1 год работы
    Таблица 14. Затраты основного (производственного) периода
    Таблица 15. Операционные расходы проекта
    Таблица 16. Инвестиционные затраты на продвижение
    Таблица 17. Налоговое окружение проекта
    Таблица 18. Бюджет прибылей и убытков проекта (с разбивкой 1,2 год – поквартальной; 3 – годовой)
    Таблица 19. Бюджет движения денежных средств проекта, поквартальный
    Таблица 20. Параметры инвестиционного проекта и основные показатели финансовой эффективности проекта

Другие бизнес-планы по теме
Название бизнес-плана Цена, руб.
Бизнес-план агентства по организации праздников (event-услуги)

Регион: Россия

Дата выхода: 15.06.19

85 000
Бизнес-план строительства Торгово-Развлекательного Центра (без финансовой модели)

Регион: Россия

Дата выхода: 15.06.19

69 900
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОСТРОВНОГО САЛОННОГО СЕРВИСА РФ, МОСКВА

Регион: Россия

Дата выхода: 01.12.18

45 000
Оценка рыночной целесообразности создания портала частных спортивных соревнований Рф, мир

Регион: РФ, мир

Дата выхода: 17.09.18

45 000
БИЗНЕС-ПЛАН ОТКРЫТИЕ ТАТУ САЛОНА, ГРУЗИЯ

Регион: Тбилиси, Грузия

Дата выхода: 01.06.18

67 500
Актуальные исследования и бизнес-планы
  • Бизнес-план открытия детского развлекательного центра в торговом комплексе
    Ценообразование на рынке Что касается услуг детских развлекательных центров в ТЦ, то их стоимость формируется так же, как и в открытых парках развлечений: либо за отдельные аттракционы, либо за вход в развлекателей комплекс. Например, в развлекательном комплексе «СТАР ГЭЛАКСИ», стоимость каждого аттракциона составляет от 50 до 150 рублей в зависимости от аттракциона, а групповое посещение 150 до 1030 рублей за человека за несколько часов (включено определѐнное количество аттракционов). Ценовая политика в детских развлекательных центров зависит от нескольких факторов:
  • Бизнес-план по строительству ледового дворца
    Приложение 1.
    Примерная структура бизнес-плана по проекту строительства ледового дворца:

    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
    2. СУЩНОСТЬ ПРОЕКТА
    2.1. Описание проекта
    2.2. Местоположение
    2.3. Инициатор проекта
    3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ
    3.1. Анализ физической культуры и спорта (в том числе хоккея)
    3.2. Конкурентный анализ. Анализ цен
    3.3. Рынок сбыта. Анализ спроса
    4. Организационный план
    4.1. План работ
    4.2. Маркетинговая стратегия
    4.3. Ценообразование и пути получения дохода
    4.4. Персонал и штатное расписание
    4.5. Юридический аспект
    5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
    5.1. Архитектурно – планировочные решения
    5.2. Обоснование проектной мощности объекта
    5.3 Оборудование
    6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
    6.1. Исходные данные
    6.2. Финансирование проекта
    6.3. Налоговое окружение
    6.4. Инвестиционные затраты
    6.5. Операционные затраты
    6.6. Расчет выручки
    6.7. Отчет о движении денежных средств
    7. АНАЛИЗ ПРОЕКТА
    7.1. Анализ эффективности проекта
  • Готовый бизнес-план открытия йога-центра (с фин.расчетами) – 2016г.
    Готовый бизнес-план детского развивающего центра (с фин.расчетами) разработан ЭКЦ "Инвест-Проект" в декабре 2016г. Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию детского центра и является техническим заданием для дальнейшей разработки программы обучения, подбора профессиональных преподавателей, подбора помещения и вариантов подготовительного ремонта, закупки специального оборудования и инвентаря, формирования ценовой политики и расписания занятий. Дата расчетов: 12.12.2016. Валюта расчетов: рубль. Период планирования: 3 года помесячно. Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики. Цель бизнес-плана: построение финансовой модели и расчет ключевых финансовых, экономических и маркетинговых параметров проекта открытия детского центра развития для подтверждения его экономической эффективности и инвестиционной привлекательности. Потребность в инвестициях Для реализации проекта планируется инвестировать 3 193 963 руб. (100% инвестиций) за счет собственных средств владельца проекта на срок *** года (*** месяцев). Концепция проекта По проекту планируется аренда помещения площадью не менее 125 кв.м. по ставке *** тыс. руб. / помещение / месяц. В рамках проекта планируется проводить занятия в центре группами до 8 человек, по 6 групп …
Навигация по разделу
  • Все отрасли
Copyright © 2009-2016, «B2B-Transport.ru»
< / noindex> < / noindex>